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老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?

84784973| 提问时间:2023 01/18 15:58
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
这种情况下,你8月的增值税有可能少交。一般来说,如果销售发票被客户退回,税务局会要求你进行改票,由正数变为负数。这样,在8月的增值税申报时,你可以将负数进行抵扣,从而少交增值税。 除了上面提到的负数抵扣以外,你还可以换算一些抵扣子目来减少增值税缴纳的金额。比如:对于货物的购买、交通费、住宿费等均可以抵扣增值税,它们抵扣的增值税金额是一样的,但是实际消费的金额可以更低。此外,如果你在消费中有开增值税专用发票,那么该发票上的销售额也可以用于抵扣增值税。 因此,总结一句话,完善记账凭证和合理抵扣税费,可以有效减少增值税缴纳的金额。
2023 01/18 16:11
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