问题已解决
老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答当金税4期的发票跨月红冲时,应先在报上月11月的增值税,然后在本月12月再开一张红冲的发票,以此来完成跨月发票红冲的操作。
2023 01/18 17:21
老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
赶快点击登录
获取专属推荐内容