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老师,我去年暂估成本入账。分录是,借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票,如何冲销

84785040| 提问时间:2023 01/18 18:46
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在发票收到的基础上,应该将去年暂估的成本入账冲销。第一步,建立一张应付账款-暂估的贷方分录;第二步,建立一张借方分录,同时记录收到发票金额;第三步,建立一张付款分录,将应付账款-暂估的钱发送至付款银行账户。所有操作后,去年暂估的成本入账冲销,今年收到发票对应的金额已经入账。 拓展知识:从会计上来讲,冲销是一种会计处理方式,即只要交易或者会计发现某种关系,就将有关的应收账款或应付账款、收入或支出等进行反向登记,把本次发生的借贷双方的余额抵销。一般来说,在收到发票时,会计人员就会将原先暂估的付款金额进行冲销,以反映实际付款情况。
2023 01/18 18:53
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