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老师,请问上期增值税报表带出来的期初数未交数和期末未交数错了,怎么弄?

84785022| 提问时间:2023 01/18 19:17
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,要确认上期增值税报表带出来的期初数未交数和期末未交数是否真的错了。如果确认有误,则应当根据当期主营业务收入及应税所得额情况,计算期初应纳税额及期末应纳税额,以确定期初数未交数和期末未交数的准确数据。具体的操作步骤如下: 1、先查看财务会计报表,确定当期主营业务收入,以及所得税额; 2、根据收入和应税所得额,计算期初应纳税额及期末应纳税额,以确认期初数未交数和期末未交数; 3、及时反馈给报表处理者,由他们根据计算结果重新编辑增值税报表; 4、确认报表编辑成功后,上传至税务部门并申报。 此外,可以在增值税申报时建立完善的账务控制制度,以准确记录申报相关数据,做到分期妥善申报,避免上述情形发生。
2023 01/18 19:25
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