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老师,公司开业一年,还没有正式经营,但是公司给法人跟几个朋友买了社保,这个外账要怎么做呀?
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速问速答关于公司开业一年,但未正式经营,给法人跟几个朋友买了社保的外账处理,一般要按照以下几个方面来做:
1.先对社保缴费进行记账。根据社保缴费的实际情况,先在社保类下建立一个客户,然后借方记账,贷方在应付社保款科目下记账,缴纳社保后再生成一张社保支付凭证明。
2.再来处理法人跟朋友的薪资。根据当前发放薪资的情况,先在工资类下建立一个客户,然后借方记账,贷方在应付工资科目下记账,支付薪资后再生成一张薪资支付凭证明。
3.最后是处理社保与薪资之间的关联性。社保费是公司需要给员工缴付的,一般会从员工的薪资里扣除,所以在处理的时候要加上一条“公司从员工工资里扣收社保费用”的会计分录,贷方是应缴社保款,借方是应付工资科目。
以上三个方面综合起来,就可以解决上述外账处理问题。
此外,关于外账处理,还有一个比较重要的一点是,一定要保证账目记账的准确性,同时也要注意会计分录的完整性,尤其是在处理社保和薪资之间的关联性时要特别注意。
2023 01/18 19:51