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老师,货5月份卖出去,6月份才开发票,那我6月份就这开的发票怎么做分录

84785020| 提问时间:2023 01/18 20:35
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
针对5月份卖出货物而6月份才开具发票的情况,其应该录入的分录如下: 1)借方:应收账款 2)贷方:销售收入 具体的操作步骤如下: 1)按照5月份卖出货物实际业务流程,先录入应收账款,分录为“借:应收账款 贷:银行”; 2)当6月份拿到开发票后,先录入发票内容,分录为“借:应收票据 贷:应收账款”; 3)最后,再录入销售收入,分录为“借:应收票据 贷:销售收入”; 拓展知识:一般情况下,发票激活日期即是开票日期,但当实际的开票日期与发票的激活日期不一致时,可以在发票的销售方式里有额外的“实际开票日期”的控制项,可以自定义自己需要的开票日期,以免分录时出现错误。
2023 01/18 20:47
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