问题已解决
请问,我们公司欠供应商钱,供应商来拉我们的货抵账怎么作账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答要正确处理供应商拉货抵账的账务处理,首先要进行相应的登记,具体步骤如下:
1.首先,查验供应商凭证是否有效,并做出对应的会计分录:应付账款增加;抵账的货物增加;银行存款减少;应付款减少;
2.将供应商拉货抵账的货物出入库记录进行相应记录:出库记账:用商品科目记入进货金额;抵账货物成本金额记入商品科目;入库记账:用仓库科目记入抵账货物出库金额;
3.进行应收账款及应付款抵账记账:根据合同记入应收账款,用两个科目记账:应收账款以及抵账货物成本金额;根据合同记入应付款,用两个科目记账:应付款以及抵账货物成本金额;
4.填写抵账凭证,并及时将抵账凭证和相关凭证做好目录和备案,以便以后查询。
供应商拉货抵账的账务处理完成后,要进行现金结算,也可以进行其他形式的结算,如银行卡结算等,以便将供应商拉货抵账的货物准确地记入账务系统。
拓展知识:拉货抵账,也就是即时结算,是指商家在提货时按照抵账金额快速结算抵账货款,从而达到节省资金和节约时间的效果。
2023 01/19 06:37