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老师我做内账,外账补缴了7月份增值税17000元,那我应该做 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款

84784985| 提问时间:2023 01/19 09:26
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应当每月应交增值税,月应交税费=月应交增值税-月已交税金。针对上述情况,我需要在内账中进行如下操作:借:应交税费-应交增值税-已交税金;贷:银行存款,比如7月份增值税17000元,我们要在内账中把该笔增值税录入,为了保证增值税的的正确我们要首先将银行存款17000元贷入账户,此时应交税费会增加17000元;然后录入本次应交税费为17000元,同时应交增值税增加17000元,已交税金减少17000元,最终账户中借方应交税费17000元、贷方银行存款17000元,这样账户上的税费数据才能够完整准确地反映出例行的缴税情况,才能保证企业合法合规的支付税款,以确保企业遵守国家税收制度,免受更多的审计指控。
2023 01/19 09:36
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