问题已解决

老师,因为对方原因,我们已经抵扣的进项需要做转出处理,怎么做会计分录

84785000| 提问时间:2023 01/19 09:39
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023 01/19 09:40
84785000
2023 01/19 09:43
老师,是去年的账,库存商品还用做调整吗?我们都收到货了
东老师
2023 01/19 09:44
是的,这么做,等发票来了再按照发票做个正数会计分录
84785000
2023 01/19 09:57
老师,发票不会来了,我们再申诉,申诉好了,就可以抵扣了
东老师
2023 01/19 09:58
那可以先不转出了,你转出了就不能再抵扣
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