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请问老师,增值税差额申报怎么填报表

84784973| 提问时间:2023 01/19 09:53
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
增值税差额申报表主要用于企业进行增值税差额申报,即企业可以将当期应纳税额减去实际上缴税额,申报增值税差额,给予退还。填报表时,企业应当先填写通用表格,包括企业信息、填报月份、增值税应纳税额等信息;其次,填写税目应纳税额明细表,罗列出应纳税额的明细,如本期已缴税额和申报期间应纳税额等;最后,填写减免税款明细表,如减免税款的申请时间、减免额等信息;最终,再将所有内容汇总,做出总计,填写申报表,完成最终的增值税差额申报。 拓展知识:增值税差额申报时,如果企业犯了一些错误或者漏税,而未申报减免税款,可以填写增值税补缴申报表,补缴差额税款。
2023 01/19 10:04
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