问题已解决
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
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速问速答首先您需要通过开票系统将退回的发票联和抵扣联进行登记,并确认确认无误,然后利用开票系统中的红字开票功能,点击开票,进入开票界面,完善红字发票所需要汇总的开具信息,如发票类型、购买方信息等,点击确认开具之后就可以了。拓展知识:红字发票是指纳税人经税务机关审批,根据税务机关的规定在原发票上打直角叉,注明“红字发票”字样的发票。它是指原发票存在漏税、重开、发票金额错误等,导致原发票不能提供完全的销售凭证以及发票无法确认纳税人税款计算准确性时,可申请开具红字发票减税。
2023 01/19 14:27