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老师,去年暂估了材料入库并结转成本了,刚收到发票,比我暂估的多一分钱,这个怎么处理了啊

84784973| 提问时间:2023 01/19 14:35
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
这种情况需要通过冲销来处理。具体而言,根据发票编制报销单。在报销单的备注栏中写明“暂估材料价款收入调整”并填写发票号,金额为调整后的金额。然后在材料入库的财务凭证中,根据报销单的内容记录冲销的凭证,把原来的金额做减法,然后把补差额及新凭证之和结果填入材料入库材料成本项目中。拓展知识:为确保企业财务管理的规范性,建议建立做到“实收等于实付”的财务管理体系,实施一定的管理体系和规范性,加强对预算资金使用管理,坚持正当正规的结算收付清算,有效的配合保障实现企业财务管理的规范性。
2023 01/19 14:51
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