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老师您好,我想问一下三年前的专票只做了进项没有做成本现在怎么处理啊 三年前收到票: 借:应交增值税-进项 贷:应交增值税待抵扣进项税额 三年前也没有走往来,导致现在往来不平,我应该怎么调整呢

84785037| 提问时间:2023 01/19 17:40
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
解决三年前收到专票未做成本的情况,除了按照财务规定采用实时记账,在销项发生时抵扣进项税额以外,也可以采用定期记账方式进行处理。 定期记账方式下,应该在定期记账时,除了将应交增值税和待抵扣进项税额做往来外,还应当将三年前收到的专票作为发票复核,以免造成后续的流程错误。 拓展知识:实时记账制度和定期记账制度是两种财务账务处理方式,实时记账制度又叫先收先出制、发生抵扣制,即发生发票即抵扣税金的原则,它的特点是:销项发生时抵扣进项税额;定期记账制度以一定的时期(如月度或季度)为界,由期末结转税金。它的特点是:在同一时期内几张进项发票收入及多张发票支出,一次性结转税金。
2023 01/19 17:44
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