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我上月免抵20万,本月进项10万,销项40万,那我本月应该交10万的税吧,增值税申报表上一直显示我要交30万的税,这一部分根本没有抵减,我要怎么做...? 是免抵税额 也没抵减内销税额啊 疑惑的是 免抵税额到底抵减哪些税额 报表的时候 销项税额也没减少啊

84784958| 提问时间:2023 01/19 19:18
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
一般免税额指的是一般企业所得税、印花税、增值税等,未经允许不得转抵其他税,也就是说你本月应该交30万增值税,20万免税额不可以用来抵扣本月进项10万,你在增值税申报表上一直显示要交30万的税,正常情况下你要交30万税,其中有10万来自本月的进项,剩下的20万是上个月的税款没有缴纳,属于未交税额,你可以选择一次性足额缴税或是按照月份分期缴税。拓展知识:申报增值税的时候,一定要认真填写,准确无误,尤其是进项税额的抵扣,要根据规定的原则来进行抵扣,做好税金统计、记账及回报工作,防止税款漏缴和重复抵扣。
2023 01/19 19:26
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