问题已解决

老师你好 我们是建筑公司,提问一下,请劳务公司干铺贴瓷砖10万的活,款项已经全部支付,但对方只开了1万元的发票。还有9万没开过来 请问这种情形应该怎么入分录

84785040| 提问时间:2023 01/19 19:18
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在该情形下,可以将9万元的未开票收入记录为应收款,即贷方发出货物或提供服务一般账户中贷记9万元, 借方借记现金一般账户9万元,处理方式如下: 一是于来历不明之货款:当发生有关货款来历不明时,应当在贷方记账上用“来历不明应收款”账户代替“债权人应收款”账户,借方账户选择为“银行存款”,发生9万元实收货款。 二是收到未开发票的货款:当收到未开发票的货款时,应记发生实收货款9万元,贷方存入应收款账户,它可以确定来源,但不清楚什么商品、数量和单价,此时,如果此交易不构成收入,可以贷方记账上用“未开票应收款”账户代替“债权人应收款”账户,借方账户按“银行存款”账户。 拓展知识: 除上述两种情况,还有一种收到少开票的情况,即收到发票金额少于实际收到金额,此时,贷方用“债权人应收款”记账,借方记账为“现金”。
2023 01/19 19:26
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