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老师,请问我上个月做账漏了一笔结息,导致银行余额没有对上,已经跨月,怎么处理?

84785035| 提问时间:2023 01/19 19:48
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
处理跨月漏写结息的方法主要有两种,一种是回溯性账务处理,另一种是折补后改正法。 回溯性账务处理是在下个月的账务中回溯上个月,重新对上月的账务进行处理,将漏记的结息红字进行补记,然后将这笔金额在当前月账务中进行抵销,以此改正余额差异。 折补后改正法是直接在当前月进行账务调整,将漏写的结息金额以红字形式重新补记,然后计算应抵销的金额,结合实际情况以银行对账单金额或者实际银行余额等信息来决定改正方式,当抵销金额小于等于银行对账单金额时,可以在银行对账单中抵销,如果抵销金额大于银行对账单金额,则采用虚拟抵销的方式改正余额差异。 从上述可以看出,对上月账务漏写结息的处理,不仅要熟悉各种改正处理方式,还要结合实际情况进行处理,以避免出现账务错误。 拓展知识: 账务改正主要是指账务出现错误后,通过正确的改正方式来修正错误,它具有两个原则:历史正确性原则和流程正确性原则。前者要求账务修正后,原有账务数据的真实性、准确性和完整性都得到保证,而后者则要求账务修正的过程,应当满足财务制度所规定的账务处理程序。
2023 01/19 19:54
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