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老师只有进项发票没有销项发票,月末用结转吗?如果结转分录怎么做。

84784959| 提问时间:2023 01/19 20:09
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
结转分录是会计中把月末剩余结转至下一会计期间。老师只有进项发票没有销项发票,月末应当使用结转分录,具体的分录操作要求如下: 一、应收票据结转分录: 总账:应收票据X老师(贷)Y元 明细:主帐簿X老师(借)Y元 二、预付费用结转分录: 总账:预付费用X老师(借)Y元 明细:主帐簿X老师(贷)Y元 三、营业外收入结转分录: 总账:营业外收入X老师(贷)Y元 明细:主帐簿X老师(借)Y元 结转分录是会计中一个常用的处理月末持有未发生利润或未经报销的应收、应付和其他类账款的技术性分录,用以确定各月间的财务报表数字的正确性。它可以让记录的差异准确的确定,也可以在会计报表层面跟踪账款的变化。除此之外,它还能实现财务报表的及时更新,实现财务报表的统一性及期末报表数字的准确性。在同一会计期间内,所有结转分录都必须以期末结计的方式进行。
2023 01/19 20:20
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