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社保费是当月扣当月,7月份的社保核定单预缴金额是-280,那我做7月份账怎么处理

84785021| 提问时间:2017 08/06 17:31
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,按您的描述,那就是要退回280元,根据核定单,借;其他应收款-社**款,贷;营业外收入-政府补助。或者不做处理,等收到时,借;银行存款,贷:营业外收入-政府补助。
2017 08/06 17:38
84785021
2017 08/06 17:40
没有收到,但是7月份扣缴时银行账上少划款280元,我应该怎么处理,老师@王老师:
王雁鸣老师
2017 08/06 17:43
您好,这样的话,那就是借:应付职工薪酬-社保,280元,贷:营业外收入-政府补助,280元。
84785021
2017 08/06 17:50
老师,应付职工薪酬底下就设置了2个科目,社保单位和社保个人,扣回应该扣在哪个明细底下@王老师:
王雁鸣老师
2017 08/06 17:51
您好,扣在单位明细科目下吧。
84785021
2017 08/06 17:52
嗯嗯,好的,谢谢王老师@王老师:
王雁鸣老师
2017 08/06 17:52
您好,不客气。
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