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老师,申报时本期缴纳上期应纳税额30列填什么数

84784994| 提问时间:2023 01/20 02:11
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
当个税户申报本期的税务和上期应该缴纳的税款时,应把上期应该纳税额填写在30列,其中包括上期未缴税款,上期缴款未认证税款,上期应补(退)税款和上期税费减免等情况。 一般来说,30列应填写的数字要和上期纳税申报表核定的数字一致,如果实际缴纳的税款比上期申报的税款多,则本期窗口应填写上期未缴税款金额;如果缴纳的税款比上期申报的税款少,则本期应填写“上期应补(退)税款”的金额。如果需要减免税款,则本期应填写“上期税费减免”的金额。 此外,根据国家税务总局发布的《企业所得税涉税服务事项办理指南》,当企业税款缴纳有延迟或者争议时,本期应填写“上期缴款未认证税款”的金额,以及申报本期税款时需要提供相应凭证。 因此,根据上述填写规定,申报时本期缴纳上期应纳税额30列填写的数字,要根据上期纳税申报表核定的数字、实际缴纳的税款数及是否有涉税争议情况进行填写。
2023 01/20 02:22
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