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老师,我上期留底有315,这个月提未交增值税,是提实际交的数,还是把315加上

84784993| 提问时间:2023 01/20 02:49
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
我们应该把上期的留底加上本月实际交的增值税一起缴纳,也就是总额应该是上期留底加上本月实际应交的数额之和,不能单独缴纳上期留底未交税款。 在纳税人连续期间抵扣增值税税额时,应当先抵扣本期应纳税额,剩余税额可抵扣上期未缴纳税款,但上期未交税款不能在本期单独使用, 如果只缴纳上期留底,本期申报表中税款抵扣减免应为零,因此,要在纳税申报时,将上期留底应税项目的税额加上本期的实际应税金额,一起缴纳,这样才能使本期税款得到减免。 此外,纳税人也要注意,抵扣增值税税额时,上期应交税款只能抵扣本期应纳税额,不能抵扣其他期间的应纳税额,亦不能抵扣上季度的应缴税款,上期应交税款(留底)不能叠加使用。
2023 01/20 03:01
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