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2021年开的1%的增值税普通发票,2022年进行红冲也是1%的增值税普通发票,但是现在蓝字发票是免税的,红冲的增值税在借方,怎么进行账务处理?

84785018| 提问时间:2023 01/20 07:30
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:红冲增值税普通发票的账务处理主要分为四步: (1)红冲后,把发票修改成免税增值税普通发票,并进行保存; (2)在增值税凭证项目中填写免税的增值税税额; (3)在贷方科目中填写增值税税额; (4)在借方科目中填写红冲的增值税税额,并且注明“红字”字样。 拓展知识: 增值税普通发票红冲,是指应税行为发生后,发票上的数据和内容实际发生变化,对原发票进行红冲处理,然后签章,产生新红字发票。借此发票可以减免纳税人税负,是企业正常报税的一种有效收税措施。
2023 01/20 07:34
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