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老师,有个供应商在我们这**买社保。公司跟供应商之间有来往账。我们应付供应商的货款不用支付给他,挂在应付账上来抵扣社保。怎么进行账务处理?

84784973| 提问时间:2023 01/20 08:24
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
处理账务的方法首先应记录相关的业务凭证,这里可以是跟供应商来往的发票,以及抵扣社保的缴费凭证。在应付账款的匹配中,应将货款记入应付账款,将社保抵扣部分记入贷方,最终抵消两项账款。最终应当记录相应的总账凭证,如借贷平衡凭证。另外要提醒的是,这里也要注意社保缴费的税收优惠,以及社保抵扣的具体条件,防止抵扣过多或超出规定的程序。 拓展知识:账务处理还可以根据不同情况制定相应的办法,比如销售账款、成本账款、借款账款等,不同的账务处理方式对应不同的总账凭证。另外,在处理账务的过程中,也要注重财务报表的准确性和完整性,并严格按照财务制度来操作,以确保企业的财务报表真实、准确。
2023 01/20 08:35
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