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5月份在工资里扣了员工的水电费,5月份计提工资的时候借管理费用-工资借业务成本-工资,贷应付职工薪酬,6月份借应付职工薪酬,贷现金,7月份怎么做,

84784983| 提问时间:2017 08/07 11:21
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你这里面没有体现水电费啊。 光看分录,你这个应该就已经可以了
2017 08/07 11:22
84784983
2017 08/07 11:31
但是我在发工资的时候,原始凭证上的工资单有写是扣水电费150元,比如这个员工的工资,总共5700元,扣税100元,水电费150元实发5450元,这个150元我就是做到管理费用-工资了,不用管吗
宋生老师
2017 08/07 11:33
你好!是要计入管理费用工资,只是发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款
84784983
2017 08/07 11:44
发放的时候我做借应付职工薪酬,贷现金,但是用银行存款发工资的,这个150元已扣了,但是我做到现金里去了,要怎么改
宋生老师
2017 08/07 11:49
你好!没明白你意思啊。按我说的那个。你支付水电费的时候,借管理费用-水电费 贷银行存款 然后计提工资的时候借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款 最后借其他应收款 贷管理费用-水电费
84784983
2017 08/07 11:57
上个月发放的时候我做 借应付职工薪酬 贷现金,其他应收款这个科目我没做,
宋生老师
2017 08/07 11:58
你好!所以你现在就有这个问题啊。最终有个数挂着了啊 你可以红字冲减你之前的,然后按上面这个做
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