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老师,如果上个月做了无票收入,这个月发票开了,红冲上个月的无票收入,那这个月报增值税是不是要在增值税报表无票收入那里填红冲的负数呢

84785037| 提问时间:2023 01/20 12:18
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:确实如此,当上个月做了无票收入,且这个月发票开了,那相当于本月发生了红冲收入,所以本月增值税报表应该在"无票收入"栏目填写为红字负数,因为本月红冲收入是负数,而已经发生了红冲,所以应当以负数表示。此外,由于红冲收入和正常发生的收入存在根本区别,所以在开具发票时,增值税税款应当以收入的红冲金额为准,也就是说若收入为发生红冲,则抵扣增值税余额也应该是负数。 拓展知识:红冲收入是指企业因错漏、多开等情况,发票错误的情况下,需要对其发票作出红字发票或作相应的负数发票,以纠正开具发票时的错误,记录为负数红字收入,也就是红冲收入。
2023 01/20 12:28
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