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老师我1月份做了一笔暂估材料入库 借 工程施工—材料费—暂估 贷 应付账款——暂估 后来几个月工程结算时我做了 借 工程结算 贷 工程施工——材料费—暂估 把一月份那笔暂估入库冲平了。 今天来了一部分发票,我该怎么做分录呢?

84785022| 提问时间:2023 01/20 12:38
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
此处应该进行材料库存材料贷记分录,它的科目应当为:借:材料库存,贷:应付账款(经确认的账款)。这么做的目的是为了将一月份的暂估材料入库单张发票,冲抵掉暂估科目,然后再将新入库的发票录入应付账款中,这样可以保证发票都全记录下来了。拓展知识:在记账凭证过程中,实物科目(如材料库存)贷方金额与应付账款科目借方金额之间有时会出现不一致的情况,这种情况说明实物科目和应付账款科目之间存在抵消关系,就必须在账簿中记录相关的抵消分录。
2023 01/20 12:50
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