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由于上月有增值说留抵退税8600多,这个月增值税7752,附加税为0,低掉了,这个分录怎么做?

84785027| 提问时间:2023 01/20 13:45
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
应做以下凭证分录: 1. 增值税应纳税额科目 借7752元; 2. 应交税费-增值税额项目贷7752元; 3. 应交税费-增值税额项目借8600元; 4. 应扣税费-增值税额贷8600元; 由此可见,分录依次为: 增值税应纳税额科目借7752元,应交税费-增值税额项目贷 7752元、应交税费-增值税额项目借8600元,应扣税费-增值税额贷8600元。 拓展知识:增值税采用三费制度,即应税(销售商实际交纳的税款)、应交(销售商实际交纳的税款的管理机关的计算出的税款)和应扣(销售商实际交纳的税款的管理机关的退还给销售商的部分税款)。
2023 01/20 13:55
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