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老师,销售方发票开错红冲之后,账务要如何处理?

84785006| 提问时间:2023 01/20 14:40
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
账务处理错误开票的红冲账务处理有两种方式。 第一种,按先进先出原则,把原来错开发票(即含税销售给客户的发票)作废,把红冲发票抵消错误开票的税款,去生成新的发票。 第二种,把原来错开的发票作废,把红冲发票登记到会计凭证,但不抵消原发票税金。这种方式,是将原发票税款作为负值准备,再按期记入下一期会计分录,抵消原发票税金。 上述两种方式不管哪种,在处理红冲发票时,记得要弄清客户信息和发票税率、税款金额。此外,可以采取更严格的措施,确保发票开具的正确性,从而避免发生红冲错误发票的现象。拓展知识:企业可以采用智能发票系统,通过自动验证所开发票的正确性,减少发票开票错误的发生,从而节省很多账务处理的成本和时间。
2023 01/20 14:44
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