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老师你好,6月份发生的交易,7月1号收到的发票,不小心把发票入到是6月份的账里了,这个怎么处理呢

84784973| 提问时间:2023 01/20 14:41
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
首先,在处理这种情况时,最重要的是,要确认交易是否真的发生在7月1日,并确认该发票对应的6月份账单是真实有效的,因为如果交易发生在晚于7月1号,则发票与账单可能不匹配。如果确认7月1号发生的交易,可以采取以下措施: 首先,需要撤销该次6月份交易,并将发票及与之匹配的账单更新到7月份;其次,需要确认交易发生在7月以前,并对账单进行核实;最后,可以在系统记录中增加一条标记,以提醒该笔交易与发票的错误处理情况。 以上就是处理这种情况的建议,最终选择的方案还需要根据实际情况进行灵活处理。 拓展知识: 此外,当遇到发票与账单金额不符时,可以采取相关的调整措施,例如:对账单内交易金额进行调整,以便与发票金额一致;或者,记录发票金额和账单金额差异情况,并减免收款人的差异金额。
2023 01/20 14:52
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