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用友t3固定资产怎么反结账

84784958| 提问时间:2023 01/20 14:49
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
反结账是用友T3固定资产管理系统中的一种管理操作,它在采购模块中引入,是将采购资产反结账至资产管理中,并形成折旧准备金。 反结账的基本步骤如下: 1.打开用友T3固定资产管理系统,登录后,进入资产管理模块,选择反结账; 2.按采购日期查询资产凭证,选择要反结账的资产凭证,按要求填写反结账金额、资产名称等信息,并点击反结账; 3.选择反结账的财务核算凭证,如费用摊销凭证,按要求填写费用摊销信息,并点击确定; 4.系统会自动产生折旧准备金的凭证,并自动计算相应的折旧准备金,最后点击确定完成反结账操作。 拓展知识: 反结账是通过将采购资产反结账至资产管理中,从而实现财务核算、减值费用计提等目的,从而实现资产的有效管理。因此,反结账操作的准确性和及时性对企业的资产管理有着重要的意义,因此在做反结账操作时,应加以重视,及时、准确地完成操作,以免影响企业财务管理。
2023 01/20 14:54
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