问题已解决
今天才收到去年10月已投入使用的固定资产发票,去年计入的是预付账款科目,没做固定资产暂估入账。现在怎么处理账务?
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速问速答处理账务的步骤:
1、原发票做冲销处理,在期初余额表里冲销预付账款;
2、以原发票金额做凭证,作固定资产贷方,借方写明购入固定资产;
3、开具固定资产发票,以原发票金额做凭证,贷方写入固定资产科目,借方写明购入固定资产;
4、按照有关政策进行折旧计提,以原发票金额做凭证,贷方写入其他固定资产科目,借方写明折旧;
5、拓展知识:关于固定资产的折旧,企业可以按照国家相关政策选择经济效益法、平均年限法、双倍余额递减法等三种折旧方法中的一种。
2023 01/20 16:56