问题已解决

老师你好,小规模纳税人开了一张价税合计97500元的普通发票,金额那一列97500,税率免费,税额那一列是三个星号也就是没有,电子税务局上显示本期免税2925元,这个怎么做账?是不是把2925元直接做营业外收入?还是不管这个2925元,直接做 借:应收账款97500贷:主营业务收入97500

84785035| 提问时间:2023 01/20 17:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,本期免税2925元 应计入营业外收入,贷方分摊营业外收入2925 元。同时,借方应收账款应计入94275元,贷方分摊主营业务收入94275元。 拓展知识:根据《中华人民共和国企业所得税法》第四十六条规定,企业所得税属于企业营业税,一般情况下,企业应当按税率征收企业所得税,但是根据国家税收政策,某些特殊行业或者某些特殊情况企业可以获得税收减免。
2023 01/20 17:44
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~