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金蝶软件k3的反结账在哪儿
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速问速答金蝶软件K3中反结账操作是可以让企业从重新核算结账,必要时重新反结账的一种操作,反结账的操作说明如下:
1.登录金蝶软件K3后,可以在系统菜单中找到“会计期间定义”;
2.在会计期间定义中找到上个月反结账的期间,点击右上角“反结账”按钮,此时会弹出提示;
3.点击“确定”后,系统会将上个月结账信息自动冲掉,反结账操作完成;
4.最后检查一下上个月反结后的余额是否正确,如果有错误,可以在期末结账之前进行复核,以确保结账的准确性。
注:在反结账的时候,需要特别注意期末结账的操作,因为反结账仅仅是将上个月的结账信息冲掉,不会把上个月的数据删除掉,所以在期末结账的时候,变更的状态将影响整个会计系统的准确性。
拓展知识:
反结账可以提升企业会计工作的效率,如果某个会计周期内有多次反结账,建议企业在期末结账之前,应该进行一次盘点,以确保金蝶软件K3系统的准确性。
2023 01/20 18:02