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关联单位给交五险发工资,到年底把费用转到我们账上,我该怎么入账,也得计提吗?分录怎么写?

84785035| 提问时间:2023 01/20 19:59
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
关于您这个问题,首先需要了解一下费用转账入账的处理流程,根据财务制度,需要做到办理流程完整,科目正确,费用发生合理,记账准确,再进行摘要清楚,表示清晰,有效审核等多方面的要求。 具体来说,在入账之前,首先需要经过财务验收,核对一下账单和费用明细。接下来需要设置一个专门的账户,确保在入账前已经登录到账户中,以便将费用转移到账户中。最后,需要准备一个符合财务制度要求的凭证,上面注明了收入费用入账摘要,有助于保证费用记账准确。 此外,如果需要计提,可以按照财务计提的分录进行处理,比如借:应交税费_应交税费,贷:应交税费_应交五险一金等,具体分录方式根据企业情况进行调整。 总之,在进行费用转账入账处理时,应该仔细核对流程,确保一切都符合财务制度要求,有利于避免出现错误记账。
2023 01/20 20:06
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