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上月的未交增值税金额和国税局申报表增值税金额相差0.2元,怎么办

84784996| 提问时间:2017 08/09 15:00
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84784996
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
我直接在金额上面调整吗?还要出调整的分录吗?
2017 08/09 15:06
84784996
2017 08/09 15:15
我的金额是根据我每张开出的发票来计算的增值税额,刚好我们也没有进项税额。国税局的增值税额应该是四舍五入的差额。差额是两分不是两角,我打错了。老师那这个我怎么处理啊?
84784996
2017 08/09 15:19
是啊,我的应交税费是40529.11,可是国税局申报缴税金额是40529.13
邹老师
2017 08/09 15:00
你好,需要以国税申报缴纳的数据为准对账务做调整的
邹老师
2017 08/09 15:08
你好,关键是看哪个数据是正确的,然后做相应调整 分录不对就需要做调整分录的
邹老师
2017 08/09 15:16
你好,需要以你开票系统的收入,税额作为收入,应交税费的确认
邹老师
2017 08/09 15:19
你好,需要把国税申报的税额改为40529.11 而不是系统默认计算的金额
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