问题已解决

老师,我红冲上月1%的发票,重新开具3%的发票,怎么填写申报表

84784999| 提问时间:2023 01/21 10:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
首先,在申报表上应注明本月累计开具的发票,其中包括上个月红冲的1%的发票数据,以及重新开具的3%的发票数据。有关红冲相关发票,需要注明具体的红冲金额及原发票号码、原税号等内容,以便申报验证。同时,还要注明按月开具的发票及金额,以及按月明细使用的凭证号码、税号等。最后,在递交申报表中,需要详细说明红冲发票与新开具发票之间的关系,以及它们之间的变更。 拓展知识:红冲发票是指开具错误的发票,可以即时红冲,将误开的发票作废,然后根据实际情况进行重新开具。红冲发票的有效性质与原发票完全一样,不存在变动,只是做了错误的矫正而已。在递交申报表时,应详细说明红冲的发票及变更内容,以确保纳税申报账单的准确性。
2023 01/21 10:23
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~