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当月给员工报销了预付卡的费用,但是到月底的时候,这笔预付卡的发票还没有拿回来,那我这边做账,借方挂账到其他应收款还是挂账到其他应付款?
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速问速答根据会计原则中的原始交易原则,当发生业务收入、支出和费用时,应在发生时计入会计账簿,因此,当月给员工报销了预付卡费用,但到月底时,发票还未拿回来时,应在“借”方挂账到“应付款”栏,QFII预付卡费入账时候,只有发票收到后,才可以进行确认和入账,此时仍未正式确认,录入账簿时,借贷方都未清晰,因此,应挂账“应付款”栏。拓展知识:企业在交易发生时,即可做到“及时入账”,以保证企业账簿的真实可靠性,有效控制企业资金流动状况,及时发现企业资金流动中隐含的财务风险,以便及时采取有效的预防性管理措施。
2023 01/21 11:15