问题已解决

老师好去年的预收账款-物业费转收入是多记100月,这样增值税少计提100,还有部分少计提的今年应该怎么做账

84784959| 提问时间:2023 01/21 11:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
1. 首先,需要根据实际情况确定去年应计提增值税的准确额度,并将计提额因此调整。 2.其次,需要登记去年的增值税税收科目,增加未交增值税的应交额,并将本期的增值税税负调增。 3. 再次,根据去年的实际情况,将增值税收入调整为应收账款-物业费,今年应计提增值税的准确额度以及本期增值税税负的金额。 4.最后,今年的未交增值税应交额将减少,今年的增值税税负也将减少。 拓展知识:增值税一般是按月实行计提,在形成应交税费之前,需要将税负按月计提,以保证公司的财政收支平衡和税负的合理性。
2023 01/21 11:43
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~