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老师,我们单位3月获得一张免税电子发票,税局叫商家开红冲发票充了,商家没通知我们,我们今天看见短信才知道的,现在要求商家重新开发票给我们的话,税额选免税还是要选当时1%的

84784999| 提问时间:2023 01/21 15:40
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
答:按照国家税收政策规定,企业收到免税电子发票后,应当收入账面进行核销,不得进行红冲,一旦发生红冲,商家应当重新开发票给您单位,重新开发票时税额应当选择免税,而不是选择当时1%的税额。 拓展知识:在纳税人购买增值税专用发票及服务业增值税专用发票的过程中,有可能出现一些特定情形,可以享受免税或减税政策,这种情况下,卖方应在发票上注明“免税”字样或写明减税比例,并由买方签字确认。如果发生了红冲情况,商家也应当按照所享受的减税政策重新开具发票,否则将会受到影响。
2023 01/21 15:55
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