问题已解决

6月份有一张销项发票金蝶没有入账,但增值税已申报,7月份金蝶已入账,为了不重复纳这笔税我调整了增值税申报表,那么报表上面的销项税额就与金蝶上面的销项税额不一致了,该怎么处理呢

84785020| 提问时间:2023 01/21 22:09
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
首先,要解决这个问题,首先应该做的就是备案这张发票,然后在填写增值税申报表的过程中,要及时调整和校正,以保持增值税申报表的正确性。具体来说,如果增值税已经申报,应当立即提交新的增值税申报表,将已经发票对应的销项税额从原来调整过的金额中扣除,然后从金蝶上获得的销项税金中累加进去,以保证增值税申报表中的销项税金和金蝶上的发票是一致的,这样就可以避免重复缴纳税款。 拓展知识:增值税申报是根据国家规定定期完成的一项税收申报工作,对于企业来说,在增值税申报的过程中,要特别注意发票的使用,一定要及时记录好,以及在缴纳税款时,要特别注意发票的真实性,以免重复缴税。
2023 01/21 22:19
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