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一张发票红冲部分怎么操作?
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速问速答发票红冲操作首先需要对原发票进行查验,如果发票信息与购销合同一致,购方存有正本发票,不存在重复使用等问题,在税收机关和企业都同意的情况下,可以进行红冲操作。
具体的操作步骤是:
1、登录纳税人账户,点击进入“开票”,点击“发票红冲”;
2、填写原发票代码号,发票号码,发票金额等字段,点击“确认红冲”;
3、系统出现“红冲成功”字样,表明红冲操作完成;
4、打印快递单和红冲发票,并抄报开票机关及财务部门。
拓展知识:发票红冲需要注意的是,红冲后,原发票号码仍然有效,发票对应的税金 对购方而言也以支付为准,但对销方而言,因影响应税销售额,因此应当引起重视,尤其是在跨月结算期间,要注意有发票更改情异记述,以免影响征税正常。
2023 01/22 09:10