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老师,与供货商抵账时,票和钱这块怎么操作是规范的呢?

84785040| 提问时间:2023 01/22 10:24
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
与供货商抵账(票据和现金)的操作规范要求: 1、在收到供货商抵账的凭证后,应先经过严格审核,确认报帐开票的正确性,确保抵账凭证为真实有效的凭证; 2、其次,根据抵账凭证的金额,依据企业的结算方式和要求,选择合理的结算渠道; 3、然后,将准备好的票据和现金抵账给予供应商,并保证抵账资金真实到达供应商账户; 4、最后,更新企业内部的记账凭证,登记抵账信息,保证报账结果准确。 另外,与供货商抵账时,可采用电子支票或网上转账,以减少抵账时的票据和现金流动,提高效率。同时要保证抵账资金的安全和准确性,防止造成资金损失。
2023 01/22 10:36
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