问题已解决
老师,与供货商抵账时,票和钱这块怎么操作是规范的呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答与供货商抵账(票据和现金)的操作规范要求:
1、在收到供货商抵账的凭证后,应先经过严格审核,确认报帐开票的正确性,确保抵账凭证为真实有效的凭证;
2、其次,根据抵账凭证的金额,依据企业的结算方式和要求,选择合理的结算渠道;
3、然后,将准备好的票据和现金抵账给予供应商,并保证抵账资金真实到达供应商账户;
4、最后,更新企业内部的记账凭证,登记抵账信息,保证报账结果准确。
另外,与供货商抵账时,可采用电子支票或网上转账,以减少抵账时的票据和现金流动,提高效率。同时要保证抵账资金的安全和准确性,防止造成资金损失。
2023 01/22 10:36