问题已解决

老师,6月份我暂估入库了一批设备,已计提2期折旧,9月收到发票,计算发现,暂估比发票多了9400左右,也就是计提这边估计是多了几百元,我需要去冲销这几百的折旧费吗?

84785036| 提问时间:2023 01/22 12:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
对于这一情况,一般来说需要对多余的折旧费进行冲销。因为折旧的计算,要求采用实际折旧法,即折旧费用要等于固定资产的实际折旧额,也就是说,折旧费用的计算,必须与实际发生的情况一致。当发票里的金额与入库时的折旧额有差异时,一般会按照发票金额来进行分析,并对期初计提折旧做变更处理。 拓展知识:固定资产折旧一般采用精确法和实际折旧法两种方法,精确法也称为预估法,是按照固定资产的购买价格在预定的折旧年限内,按照一定的折旧率来确定每月的折旧;而实际折旧法则需要按照实际使用情况来计算每月的折旧额。
2023 01/22 12:19
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~