问题已解决
现在是12月报11月的增值税,是一般纳税人,11月开的一张发票,但是12月自己红冲了,请问我报11月的增值税这张发票是否要做,报税是否要做11月开的这张发票?12月红冲这张发票是否做到12月还是跟11月这张正数发票一起放11月不做
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速问速答如果您的11月的发票红冲了,就不需要报税了,可以直接不做11月开的这张发票,12月红冲的这张发票也就没有了,所以也不需要做了,也就是说不管11月的发票的正负,这张红冲后的发票就不需要报税了。关于税务方面的问题,最好还是咨询专业的税务机构,以确保纳税义务得到准确而全面的履行。此外,建议企业知晓税收减免政策,实施合理的成本控制,做好税收风险防范,以提高税务管理水平。
2023 01/22 12:40