问题已解决
老师我们公司付原料款给供应商但是都没收到发票导致账上应付款是负数如果以后收到发票我该怎么处理?收不到发票又怎么处理?
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速问速答如果未收到发票,可以先尝试和供应商沟通,看是否能够得到发票原件,或者收到电子发票。如果仍无法获得发票,那么依据《会计法》的规定,可以凭公司的付款凭证作为证明,向税务机关报送开票申请,由税务机关安排代开发票。获得发票后,应按照规定进行录入,录入后会把账户应付款调整至正值。
拓展知识:在实际操作中,企业需要确保发票内容与实际付款情况一致,以及准确录入财务系统,这样可以有效避免由于发票问题导致的账务失误和税务风险。
2023 01/22 13:58