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老师,请问一下小规模纳税人 8月做税务登记,增值税季度申报 7-9月,10月申报。然后9月5登记一般纳税人,9月税盘开票出去了。小规模纳税人7-9需要加9月发票金额申报嘛?还是10月只申报9月开票的。当一般纳税人申报就好。这个月能开进项回来抵扣嘛

84785020| 提问时间:2023 01/22 14:46
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
小规模纳税人7-9月应当报告9月发票金额,如果没有发票需要说明情况,和销售额及开票情况,以及10月申报时需要减去9月开票金额。一般纳税人应当在每个月的最后一天申报税务,以及把9月的发票金额和销售额等等一起纳入申报。 9月5日登记一般纳税人可以把从本月开始到登记时的进项票抵扣,但要注意的是,税务所规定的最大抵扣月份只有前3个月,所以9月只能抵扣已经开票到7月份的进项票。另外,一般纳税人在每个月末都应把可抵扣的全部进项票抵扣完毕,才可以把剩余的税额抵扣到下一个月。
2023 01/22 14:52
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