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跨年度的无票支出,怎么样做分录冲减其他应付款

84785027| 提问时间:2023 01/22 14:58
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
跨年度的无票支出的分录冲减其他应付款的方式是: 1、科目:待冲减的应付款科目(当前期);银行存款科目(以前期); 2、借方金额:待冲减的应付款金额; 3、贷方金额:银行存款金额; 4、审核:经审核通过后即可制作正式凭证; 5、凭证制作:本分录及以前期银行存款分录合计,制作入账凭证。 拓展知识:有时,在制作凭证时可能会出现“金额不对称”的情况,此时可以通过借贷平衡法来实现,即在借方的金额和贷方的金额不一致的情况下,可以将二者的差额借或贷到一个不影响科目本身科目余额的科目上,如多计损益类科目。
2023 01/22 15:02
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