问题已解决

老师,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红,那我们要进项转出的分录怎么做啊?

84785037| 提问时间:2023 01/22 18:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
冲红的分录应该是发票对应的分录的反向,原分录的收入类的科目要转为费用类的科目,原分录的费用类的科目要转为收入类的科目,原来的借方金额变成贷方金额,原来的贷方金额变成借方金额,最后增加一条摘要为“冲红”的记录。 拓展知识:冲红是会计业务程序中一种反向抵销的操作,是指对已经记录的会计凭证的反向抵销,即负数凭证,通常是重复记账,或者错误记账需要补正的情况下,经过冲红操作之后,就可以把重复记账,或者错误记账的内容纠正过来。
2023 01/22 18:47
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~