问题已解决

老师,我前期结转增值税,结转错了,我把进项税额结转转出多交增值税,把销项税额结转到转出未交增值税。方案一,我反结帐到每个月重新改。有什么影响吗,方案二,我不想反结帐的话,我应该怎么做。

84785035| 提问时间:2023 01/22 20:16
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
如果您在记账过程中结转错误,您可以根据实际情况采取两种方案来解决: 方案一:反结账,也就是把每个月的税务账单进行重新调整。这种方法可以有效将误结转的税款准确地从原来的费用中分离出来,成本低,耗时快,效果最佳。但是,它会影响您的账期控制及报表生成,因此,反结帐之前,建议您与税务机构询问,看看是否可以免除相关手续。 方案二:不反结账,而是采取调节营业税的方法,即将进项税额调节至未交增值税,销项税额调节至已交增值税,以消除未认识的增值税税款。这种方法便于计算,但可能会影响财务报表的准确性,如果采取此办法,建议将所有调节的细节都记录下来,以便以后核对和查询。 总之,在结账过程中发现错误后,要提前咨询代记机构或专业税务师,提出有效方案。
2023 01/22 20:22
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