问题已解决
如果是拿来报销的要是五千的增值税发票 实际上只能报销四千 剩余的是做账还是不做账 入税抵扣还是不抵扣 比如说这个是5000的业务招待费 公司只允许你花四千 但是你花了五千 你开出来的是五千的增值税发票 该咋处理
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速问速答一般来说,如果是拿来报销的五千增值税发票,实际上只能报销四千,那么多出来的钱,就需要进行处理了。首先,这部分钱要进行账务处理,以记录发票的总额,以及实际报销的金额;其次,如果是出现在业务招待费的发票,那么开票的是五千,但报销的是四千,那么多出来的一千就作为不可抵扣的个人支出。最后,如果是做税务申报的,就要把实际报销的四千进行税扣。
拓展:
对于发生的开票与实际支出金额不一致的情况,开票一方还需要考虑到税务局可能会对其进行查验,因此,在开票时应加以提醒,不要把原来小额发票“给抬高”,以免引发税务局的质疑。
2023 01/23 12:15