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请问 假如成本没有做暂估 本月开来了4-6 月的发票 我结6月的账 发票开票日期是7月 那我这个票还做到6月里不?

84784993| 提问时间:2023 01/23 13:19
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
如果没有进行暂估,6月的账户应该根据发票上的开票日期来结算账单的,即发票的开票日期为7月,则这个发票应该算在7月的应收账款里而不是算在6月的账款里。暂估的目的是对没有开票的费用进行估算结算,从而控制应收账款的流动情况,因此如果要进行正确的结账,就需要严格按照发票上的开票日期,确定应收帐款的记账条件。 拓展知识:暂估是指企业在实际未发生业务时,根据本账期可预见的应收账款情况对本账期将要发生的应收账款金额的估计,将暂估的金额列入本账期的应收账款金额中。暂估的目的是为了更好地控制应收款的流动情况,以保证本账期的财务状况稳定。
2023 01/23 13:26
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